道真自治縣審計局2019年 度部門決算
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道真自治縣審計局2019年 度部門決算

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?

?

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職能

二、機構設置情況

三、部門決算單位構成及人員構成

第二部分 ?2019年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

二、2019年度收入決算情況說明

三、2019年度支出決算情況說明

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、2019年度非財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 ?部門概況

一、?部門主要職能

依據《中華人民共和國審計法》的規定,道真仡佬族苗族自治縣審計局在縣人民政府和市審計局的領導下,負責全縣審計工作。其主要職責有:

1.貫徹執行國家有關審計法律法規和方針政策;貫徹落實縣委、縣人民政府及上級審計機關的決策和審計任務。參與起草財政經濟及其相關的審計規范性文件和制度草案;制定全縣審計工作發展規劃、年度計劃并組織實施。

2.向縣人民政府提交本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計結果報告;受縣政府委托向縣人大常委會提出本級預算執行情況和其他財政收支審計工作報告、審計發現問題的整改結果報告;向縣人民政府和上級審計機關報告特定事項審計和審計調查結果;根據需要依法向社會公布審計結果;向縣人民政府有關部門和鄉(鎮)人民政府通報審計情況和審計結果,提出制定和完善有關政策法規、調控措施和加強各項資金管理與監督的建議。

3.直接進行下列審計并出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議:

1)本級財政預算執行和其他財政收支情況,中央、省財政轉移支付資金。

2)縣級各部門、事業單位及其下屬機構和使用財政資金的其他組織的財政收支、財務收支情況,中央、省財政轉移支付資金情況。

3)本縣各鄉(鎮)人民政府財政預算執行、決算和其他財政收支情況,中央和省財政轉移支付資金情況。

4)根據上級審計機關授權,審計監督中央、省、市投資或以中央、省、市投資為主的在縣建設項目的預算執行情況和決算情況;縣級投資或縣級投資為主的建設項目資金的預算執行和決算情況。

5)縣級地方金融機構和縣國有企業及國有資本占控股或主導地位的企業資產、負債、損益情況。

6)依據上級審計機關的授權,對在縣的國家金融保險機構及中央、省、市在縣其他單位的財務收支及資產、負債和損益情況,國際組織和外國政府向我縣援助、貸款項目的財務收支進行審計監督。

7)縣人民政府各部門管理的和其他單位受縣人民政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支情況;對縣級駐外?。h)機構及其國有資產開展審計監督。

8)法律、法規、規章規定屬于縣審計局審計的其他事項。

4.對縣級各部門及屬于縣審計局審計監督對象的部門主要負責人、鄉(鎮)黨政主要領導干部、國有企業及國有控股企業領導人員實施經濟責任審計;對鄉(鎮)黨政領導干部自然資源資產責任實施審計;按照縣委、縣政府的要求,對村黨組織和村民委員會、社區黨組織和社區居民委員會的主要負責人實施經濟責任審計。

5.對貫徹執行國家財經法規、規章、政策和宏觀調控措施等與國家財政收支有關的特定事項,開展專項審計或審計調查。

6.依法檢查審計決定執行情況,督促被審計單位進行整改,糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定申請行政復議、應訴聽證或提請縣人民政府裁決中的有關事項;協助配合有關部門查處相關重大案件。

7.指導和監督依法屬于審計監督對象的內部審計;核查社會審計組織對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告,并對核查結果負責。

8.組織開展全縣審計機關信息網絡建設和干部業務培訓。

9.承辦縣人民政府和市審計局交辦的其他事項。

二、機構設置情況

本單位有7個內設機構,下屬1個單位。本單位內設機構包括辦公室、政策法規股、財政金融審計股、經濟責任審計股、農業與資源環保審計股、行政事業審計股、固定投資審計股。下副科級單位道真自治縣審計審核中心,負責全縣固定資產投資建設項目的審計,并于2017年9月列入參照公務員法管理范圍。

三、部門決算單位構成及人員構成

(一)部門決算單位構成

序號

單位名稱

單位類型

1

道真自治縣審計局

行政單位

2

道真自治縣審計審核中心

參公管理事業單位

……



(二)部門人員構成

編制數

在編實有人數

離退休人員

合計

行政編制

事業編制

25

20

11

9

6

?

?

?

?

第二部分 ?2019年度部門決算公開報表(見附表)

一、收入支出決算總表(公開01表)

收入支出決算總表




公開01表

部門:道真自治縣審計局




金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目(按功能分類)

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

396.62

一、一般公共服務支出

29

342.83

二、政府性基金預算財政撥款收入

2


二、外交支出

30


三、上級補助收入

3


三、國防支出

31


四、事業收入

4


四、公共安全支出

32


五、經營收入

5


五、教育支出

33

2.38

六、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游體育與傳媒支出

35



8


八、社會保障和就業支出

36

21.28


9


九、衛生健康支出

37

10.15


10


十、節能環保支出

38



11


十一、城鄉社區支出

39



12


十二、農林水支出

40



13


十三、交通運輸支出

41



14


十四、資源勘探信息等支出

42



15


十五、商業服務業等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地區支出

45



18


十八、自然資源海洋氣象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

24.94


20


二十、糧油物資儲備支出

48



21


二十一、災害防治及應急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、債務還本支出

51



24


二十四、債務付息支出

52


本年收入合計

25

396.62

本年支出合計

53

401.58

?用事業基金彌補收支差額

26


????結余分配

54


????年初結轉和結余

27

4.96

????年末結轉和結余

55


總計

28

401.58

總計

56

401.58

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

?

二、?收入決算表(公開02表)

收入決算表









公開02表


部門:道真自治縣審計局



金額單位:萬元


項 ???目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱

















欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

396.62

396.62







201

一般公共服務支出

342.83

342.83







20108

審計事務

342.83

342.83







2010801

??行政運行

272.16

272.16







2010804

??審計業務

58.00

58.00







2010899

??其他審計事務支出

12.67

12.67







205

教育支出

2.38

2.38







20508

進修及培訓

2.38

2.38







2050803

培訓支出

2.38

2.38







208

社會保障和就業支出

21.28

21.28







20805

行政事業單位離退休

21.28

21.28







2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

18.36

18.36







2080506

??機關事業單位職業年金繳費支出

2.92

2.92







210

衛生健康支出

9.16

9.16







21011

行政事業單位醫療

9.16

9.16







2101101

??行政單位醫療

9.16

9.16







221

住房保障支出

20.97

20.97







22102

住房改革支出

20.97

20.97







2210201

??住房公積金

20.97

20.97







注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


?

三、?支出決算表(公開03表)

支出決算表









公開03表

部門:道真自治縣審計局




金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱



















欄次

1

2

3

4

5

6

合計

401.58

343.58

58.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

342.83

284.83

58.00

0.00

0.00

0.00

20108

審計事務

342.83

284.83

58.00

0.00

0.00

0.00

2010801

??行政運行

272.16

272.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

??審計業務

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

2010899

??其他審計事務支出

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

??培訓支出

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

21.28

21.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

21.28

21.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

18.35

18.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

??機關事業單位職業年金繳費支出

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

10.15

10.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

10.15

10.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政單位醫療

10.15

10.15

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.94

24.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.94

24.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

24.94

24.94

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

?

四、?財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

財政撥款收入支出決算總表




公開04表

部門:道真自治縣審計局

金額單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 ???次


1

欄 ???次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

396.62

一、一般公共服務支出

30

401.58

401.58


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

31





3


三、國防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

2.38

2.38



6


六、科學技術支出

35





7


七、文化旅游體育與傳媒支出

36





8


八、社會保障和就業支出

37

21.28

21.28



9


九、衛生健康支出

38

10.15

10.15



10


十、節能環保支出

39





11


十一、城鄉社區支出

40





12


十二、農林水支出

41





13


十三、交通運輸支出

42





14


十四、資源勘探信息等支出

43





15


十五、商業服務業等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地區支出

46





18


十八、自然資源海洋氣象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

24.94

24.94



20


二十、糧油物資儲備支出

49





21


二十一、災害防治及應急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、債務還本支出

52





24


二十四、債務付息支出

53




本年收入合計

25

396.62

本年支出合計

54

401.58

401.58


年初財政撥款結轉和結余

26

4.96

年末財政撥款結轉和結余

55




一、一般公共預算財政撥款

27

4.96


56




二、政府性基金預算財政撥款

28



57




總計

29

401.58

總計

58

401.58

401.58


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

?

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表

部門:道真自治縣審計局


金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

401.58

343.58

58.00

201

一般公共服務支出

342.83

284.83

58.00

20108

審計事務

342.83

284.83

58.00

2010801

??行政運行

272.16

272.16

0.00

2010804

??審計業務

58.00

0.00

58.00

2010899

??其他審計事務支出

12.67

12.67

0.00

205

教育支出

2.38

2.38

0.00

20508

進修及培訓

2.38

2.38

0.00

2050803

??培訓支出

2.38

2.38

0.00

208

社會保障和就業支出

21.28

21.28

0.00

20805

行政事業單位離退休

21.28

21.28

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

18.35

18.35

0.00

2080506

??機關事業單位職業年金繳費支出

2.92

2.92

0.00

210

衛生健康支出

10.15

10.15

0.00

21011

行政事業單位醫療

10.15

10.15

0.00

2101101

??行政單位醫療

10.15

10.15

0.00

221

住房保障支出

24.94

24.94

0.00

22102

住房改革支出

24.94

24.94

0.00

2210201

??住房公積金

24.94

24.94

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

?

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表〈按經濟分類公開〉(公開06表)

一般公共預算財政撥款基本支出決算表








公開06表

部門:道真自治縣審計局






金額單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

278.21

302

商品和服務支出

51.19

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

??基本工資

98.94

30201

??辦公費

28.45

30701

??國內債務付息

0.00

30102

??津貼補貼

41.06

30202

??印刷費

0.00

30702

??國外債務付息

0.00

30103

??獎金

79.19

30203

??咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

??伙食補助費

0.00

30204

??手續費

0.00

31001

??房屋建筑物購建

0.00

30107

??績效工資

0.00

30205

??水費

0.00

31002

??辦公設備購置

0.00

30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

18.35

30206

??電費

0.00

31003

??專用設備購置

0.00

30109

??職業年金繳費

2.92

30207

??郵電費

0.00

31005

??基礎設施建設

0.00

30110

??職工基本醫療保險繳費

7.67

30208

??取暖費

0.00

31006

??大型修繕

0.00

30111

??公務員醫療補助繳費

1.54

30209

??物業管理費

0.00

31007

??信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

??其他社會保障繳費

0.94

30211

??差旅費

5.71

31008

??物資儲備

0.00

30113

??住房公積金

24.94

30212

??因公出國(境)費用

0.00

31009

??土地補償

0.00

30114

??醫療費

0.00

30213

??維修(護)費

0.00

31010

??安置補助

0.00

30199

??其他工資福利支出

2.66

30214

??租賃費

0.00

31011

??地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

14.18

30215

??會議費

0.95

31012

??拆遷補償

0.00

30301

??離休費

0.00

30216

??培訓費

2.38

31013

??公務用車購置

0.00

30302

??退休費

9.71

30217

??公務接待費

0.48

31019

??其他交通工具購置

0.00

30303

??退職(役)費

0.00

30218

??專用材料費

0.00

31021

??文物和陳列品購置

0.00

30304

??撫恤金

0.67

30224

??被裝購置費

0.00

31022

??無形資產購置

0.00

30305

??生活補助

2.66

30225

??專用燃料費

0.00

31099

??其他資本性支出

0.00

30306

??救濟費

0.00

30226

??勞務費

0.00

399

其他支出

0.00

30307

??醫療費補助

0.00

30227

??委托業務費

0.00

39906

??贈與

0.00

30308

??助學金

0.00

30228

??工會經費

0.49

39907

??國家賠償費用支出

0.00

30309

??獎勵金

0.00

30229

??福利費

0.00

39908

??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

??個人農業生產補貼

0.00

30231

??公務用車運行維護費

1.81

39999

??其他支出

0.00

30399

??其他對個人和家庭的補助

1.14

30239

??其他交通費用

10.92







30240

??稅金及附加費用

0.00







30299

??其他商品和服務支出

0.00




人員經費合計

292.39

公用經費合計

51.19

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

?

七、?一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表(公開07表)

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表











公開07表

部門:道真自治縣審計局








金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費




小計

公務用車購置費

公務用車運行費


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.29

0.00

1.81

0.00

1.81

0.48

2.29

0.00

1.81

0.00

1.81

0.48

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。????????????

?

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開08表

部門:道真自治縣審計局





金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

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?

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計401.58萬元,2018年相比,減少33.42萬元,減少8.32?%,其原因是2019年度比2018年度減少了撫恤金16萬元,以及減少了脫貧攻堅差旅費等支出。

二、2019年度收入決算情況說明

本年收入合計396.62萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入396.62萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%。其他收入0萬元,占0%。

三、2019年度支出決算情況說明

本年支出合計401.58萬元,其中:基本支出343.58萬元,占85.56%;項目支出58萬元,占14.44%;上繳上級支出 0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出 0萬元,占0%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計401.58萬元,與2018年相比,減少33.42萬元,減少8.32?%,其原因是2019年度比2018年度減少了撫恤金16萬元,以及減少了脫貧攻堅差旅費等支出。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出401.58萬元,占本年支出合計的100 %。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出比上年減少33.42萬元,同比減少8.32%,其原因是2019年度比2018年度減少了撫恤金16萬元,以及減少了脫貧攻堅差旅費等支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出401.58萬元,主要用于以下方面(按大類)行政運行支出272.16萬元,占67.77?%;審計業務支出?58萬元,占14.44?%;其他審計事務支出12.67萬元,占3.15?%;培訓支出2.38萬元,0.6?%;機關事業單位基本養老保險繳費支出18.35萬元,4.57?%;機關事業單位職業年金繳費支出2.92萬元,0.73?%;行政單位醫療10.15萬元,占2.53?%;住房公積金24.94萬元,占6.21%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為401.58萬元,其中,(1)一般公共服務支出決算為342.83萬元;(2)教育支出2.38萬元;(3)社會保障和就業支出21.28萬元;(4)衛生健康支出10.25萬元;(5)住房保障支出24.94萬元。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出343.58?萬元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中:人員經費 292.39萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費51.19萬元,主要包括辦公費、差旅費、培訓費、其他交通費用。

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.29萬元,支出決算為2.29萬元,完成預算的100%。比上年減少0.11萬元,降低4.8%,減少原因是縮減支出,相應減少了公務接待和公務用車運行及維護費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費2018年度因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費2019年度公務用車購置及運行維護費年初預算為1.81萬元,支出決算為1.81萬元,完成年初預算的100%。公務用車購置及運行維護費占“三公”經費支出79.04%,比上年度減少0.09萬元,同比減少4.97%。主要用于車輛保險、維修維護、油費、過路費等。2019年度,單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費2019年度公務接待費年初預算為0.48萬元,支出決算為0.48萬元,完成年初預算的100%。公務接待費占“三公”經費支出20.96%,比上年減少0.02萬元,降低4.17%,減少原因是減少了公務接待。其中2019年度國內公務接待7批次,53人次,支出0.48萬元,主要是審計業務接待用餐等。

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款。

九、2019年度非財政撥款收支決算情況說明

2019年度本單位無非財政撥款。

十、其他重要事項的情況說明

(一)2019年度機關運行經費支出情況說明

2019年度本部門機關運行經費支出40.27萬元,比上年增加6.27萬元,增長18.44?%。主要原因是:2019年新增加5人,各項運行支出相應增加。

(二)2018年度政府采購支出情況說明

2019年度,本部門政府采購支出總額0萬元。

(三)2019年度國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車 0輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0 輛、離退休干部用車0 輛、其他用車 0輛0;單位無單價50萬元(含)以上的通用設備單價100萬元(含)以上的專用設備 。

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第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

道真自治縣審計局2019年度部門決算批復表.xls

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